审计局2023年度工作总结汇编(8篇)
目录
1.区审计局2023年工作总结和2024年工作打算 2
2.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路 13
3.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路 21
4.区审计局2023年工作总结及2024年工作思路 24
5.市审计局2023年工作总结及2024年工作打算 32
6.县审计局2023年度审计工作总结和2024年工作打算 41
7.县审计局2023年工作总结和2024年工作计划 47
8.县审计局2023年行政执法工作总结 53
区审计局2023年工作总结和2024年工作打算
2023年,XX区审计局立足经济监督定位,深入开展研究型审计,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,做好常态化“经济体检”工作,推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,统筹推进各项审计业务、营商环境、干部作风能力提升等各项工作,亮点突出、特色鲜明,积极开创全区审计事业发展新格局,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展。
按照2023年全区审计工作要点和审计项目计划安排,全年共安排审计计划项目38个,已完成审计项目77个,完成项目计划数的202.64%。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件,提出审计建议122条,促进单位建章立制30项,审计报告被区委区政府主要领导批示11个,信息被采用43篇。
荣获“陕西省2023年度审计通联宣传工作先进单位”、“2022年全省博物馆专项审计调查工作先进单位”、“全省2022年度医保基金和三医联动改革专项审计调查先进单位”、“2022年度区县审计机关业务工作先进单位”、“2022年全区目标责任考核先进单位”,获得全省优秀审计项目1个,全省表彰项目1个,优秀综合报告1篇;全市优秀审计项目1个。
一、坚持党建引领,落实全面从严治党主体责任
(一)践行党的二十大精神。认真贯彻***总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,切实加强党对审计工作的全面领导,牢记“国之大者”,坚守经济监督定位,高质量推进审计全覆盖,充分发挥审计在反腐治乱、推进党的自我革命中的重要作用,以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
(二)强化管党治党责任。坚持党建统领审计工作全局,局党组坚决扛起管党治党主体责任,党组书记认真履行“第一职责”,班子成员严格落实“一岗双责”,分解细化管党治党各项工作任务,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局。
(三)认真开展主题教育。贯彻落实党中央和省、市、区委安排,成立主题教育领导小组,制定《中共西安市XX区审计局党组关于深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》,制定理论学习计划表,通过召开党员大会、党组(扩大)会和党组书记讲授专题党课等形式,每周四固定学习日传达学习***总书记关于主题教育的讲话和重要指示批示精神。深入开展主题教育专题学习调研,把调研落实到审计项目中,通过实地走访、召开座谈会、社区专题党课的等形式,深入调查审计作用发挥情况。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。
(四)做深做实重点工作。以***总书记重要讲话精神为指导,把学习***总书记重要讲话精神同贯彻落实党的二十大精神结合起来,要结合“三个年”活动和八个方面重点工作,紧紧围绕区委中心工作,充分发挥审计监督作用。推进常态化经济体检,做到党的工作推进到哪里,审计工作就跟进到哪里。
(五)夯实全面从严治党主体责任。切实履行全面从严治党主体责任,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,加强党员干部纪律作风教育,强化日常管理监督,推动作风建设不断走向深入。不断提高政治站位、强化责任担当。强化审计干部党风廉政意识,严明政治纪律,强化制约监督,紧抓审计管理,把纪律、作风建设贯彻到审计工作之中。
(六)狠抓党风廉政建设。每月开展一次警示教育专题学习,结合典型案例,教育和警示全体干部尤其是党员领导干部用政策法规约束自己,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,建立以岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控“一个体系”,在重大审计项目中建立“一组两员制”临时党小组,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。严格实行“审前承诺、审中座谈、审后回访”的廉政建设管理方式,对派出审计组执行中央八项规定、廉洁自律情况进行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。
二、坚持服务大局,充分发挥审计监督职能
(一)部署谋划同级审工作、扎实推进审计监督全覆盖。成立了同级审工作领导小组,制定同级审工作方案,明确审计目标、细化审计内容、突出审计重点,全局一盘棋,统一安排部署;加强审计项目和审计组织方式的“两统筹”,全年完成了对15个预算单位的预算执行审计;扎实开展审前调研。与重点部门单位进行座谈,了解年度预算执行整体情况以及部门年度预算执行中存在的问题及风险隐患;了解部门预算执行中存在的困难及财政管理存在的问题。通过双向交流,找准预算执行薄弱点,修订完善同级审工作方案,确定审计重点内容、重点资金、重点风险隐患等,有的放矢,精准发力。全力推进审计监督全覆盖。对全区71家一级预算单位2022年度会计核算的电子数据进行了分析筛查。初步筛出11个方面均存在疑点,共涉及54家部门单位,共计157个问题。拟制了《关于对各部门2022年度财务核算疑点问题数据开展自查的通知》,不断拓展审计监督的广度和深度,有效提高了审计工作的质量和效率。
(二)统筹研究经济责任审计工作,加强审计成果转化。充分调研确定经济责任被审计单位领导名单。统筹2023年预算执行审计部门单位情况,确定了本年度经济责任审计人员名单;创新审计理念,积极探索“经济责任审计+”模式,经济责任审计加部门预算执行、加专项审计调查、加自然资源资产审计,实现一次进点、一审多果的目标。全年完成涉及区级9个部门共10名领导的经济责任离任审计和1个部门2名领导的自然资源资产离任审计;多方联动推动经责审计整改时效、加强审计报告成果转化。充分利用经济责任审计工作联席会议制度,发挥多部门联动作用,确保整改工作落到实处、取得实效,进一步加强成果转化。
(三)加强固定资产投资项目审计,提升固定资产项目审计水平。扎实开展审前调查工作,精心谋划项目,实现点面结合。积极探索点—面结合的审计立项思路,完成了社会治理中心建设项目、区属学校校园校舍维修改造项目和教学设备提升更新项目审计。开展了全区清理农村集体经济合同、规范农村集体“三资”管理专项治理工作,审计发现问题陆续整改中,追缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。
(四)深化民生专项资金审计,促进民生改善社会事业发展。以推动国家治理体系和治理能力现代化为目标,重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范,围绕贯彻落实新发展理念,构建新发展格局,促进高质量发展,对蓝田县营商环境、食品安全专项审计调查实施了交叉审计。对新城区就业补助资金和失业保险基金开展了专项审计。养老服务体系建设情况专项审计正在进行。
(五)加大审计整改力度,推动审计监督能效发挥。上半年对2022年度审计发现问题及整改情况全面梳理,出具《2022年度审计查出问题及整改情况的报告》,提出切实加强审计整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过。完成了《关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,并受政府委托向区人大常委会进行了汇报,会议认为审计部门依法履职督促整改,取得了良好的效果。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。根据分析研判,将问题分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类,根据不同类型明确整改要求,进一步做实审计“后半篇文章”。利用审计整改联席会议制度,形成工作合力,推动审计整改工作落地落实落细。并加大审计整改督查检查力度,定期对审计项目整改情况进行“回头看”,确保应改尽改、动态清零。
(六)积极参与消防安全隐患专项整治工作。成立消防隐患专项领导小组,按时下沉社区督导消防安全工作,小问题立见立改,大问题限时整改,完成了包抓小区消防安全知识宣传、消防安全检查、消防安全隐患排除、消防安全演练等工作。目前已经完成消防隐患全部清零。积极参与“中亚峰会”安保工作,根据任务安排分别下沉至社区值班,走访入户排查安全隐患,解决民众矛盾问题,平稳的完成了各项保障工作任务。
(七)积极配合市区相关部门工作。选派青年干部1人前往XX宫街道讲武殿南村担任“一肩挑”干部助理,抽调3人分别参与十三届区委第二轮、第三轮巡察,2人参加区纪委集中拆迁群众安置有关问题交叉检查工作,1人参与徐家湾地区综合改造PPP项目进行现场核查工作。抽调2人参与全市“保回迁”项目整改情况专项审计,1人参与审计署2022年度税收审计项目,1人参与全省重点建设项目审计调查,1人参与十四届市委第三轮巡察工作,1人担任全市优秀审计项目评审专家,1名优秀年轻干部参加市审计项目培训锻炼。
(八)加强自身建设,努力打造高素质专业化干部队伍。注重学习,加强审计队伍建设提高审计人员素质。利用每周四为固定学习日,采取集中学习和自学相结合的方式积极学习政治理论和审计业务知识,切实提高审计执法服务水平和项目质量。结合“金审三期”的推广应用,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。加大审计干部专业化培训力度,始终坚持正确的用人导向,为敢于担当者担当,为敢于负责者负责,在全局形成干事创业、奋勇争先的良好风气,与西北政法大学建立大学生实践教育基地,进一步补充审计人员力量。审计队伍结构得到进一步优化。建立干部激励关爱机制,班子成员定期与审计人员谈话制度、积极营造和谐审计大家庭,增强了广大审计干部的凝聚力和向心力。
三、坚持统筹兼顾,打造亮点,全面提升审计管理水平。
(一)全面提升区委审计委员会监督管理水平。召开了区委审计委员会第六次会议。传达在二十届中央审计委员会第一次会议精神,审议2023年度审计项目计划草案,听取2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。以***总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话要求为指引,以创新、求真、提质、增效为主线,打造向上、向善、合心、合力的XX审计文化,紧扣XX八项重点工作,创新审计组织方式,改进审计技术方法,同向发力,确保中央决策部署和区委工作安排落到实处,发挥实效。
(二)围绕乡村振兴,加强基层基础建设。农村三资审计效果显著,对10个街道2690份合同的执行情况进行了审核,并将审核意见反馈街道,审计发现问题陆续整改中,追缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。
(三)围绕保交楼项目审计,为稳民生提供有力保障。完成了市局交办的专项借款项目原有预售资金使用情况专项审计。查出企业资金管理、开发企业建设销售、其他单位政策执行等3类57个问题,向保交楼专班移送违法违规线索21条,部分线索公安已进行立案处理,且追回部分资金。并提出对策建议,督促房地产开发企业等有关单位整改。
(四)围绕部门联动,提升审计监督效能。与纪委监委联合发文《关于强化纪审衔接充分凝聚合力工作办法》、与区委巡察办联合发文《关于建立区委巡察与审计工作协调配合机制的意见》,充分发挥“纪审结合、巡审联动”。形成了党内监督、政治监督和经济监督目标同向、程序联动、成果共享的强大合力。进一步修订完善强化纪审衔接工作办法。确保纪审衔接工作机制运转规范,保障在重大问题审计和监督检查中有效发挥合力作用。
(五)围绕审计整改,推动审计监督能效发挥。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。提出切实加强审计整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过,推动审计整改工作落地落实落细。
(六)围绕创新形式,加强审计预警。首次将领导干部经济责任审计同区委巡察工作结合起来。抽调审计干部以派驻审计组的形式参与十三届区委第二轮巡察工作,首次运用《审计专报》的形式向全区各部门、单位发放了《领导干部经济责任审计内容》、《领导干部履行经济责任风险防控清单》。首次通过政府常务会通报了《审计典型案例》,以案为鉴、以案促改,及时堵塞漏洞、健全制度。
(七)围绕干部作风能力提升,深入推进内审工作。结合XX区委、区政府关于“学习型”机关创建、“大走访大调研”等工作部署,对全区28个设置内审机构的部门、单位以实地调研走访、集中组织学习等多种形式,开展对全区167个行政事业单位国有企业2022年内审工作开展情况进行全面摸排,加强督导力度,对未及时开展内审工作的部门单位进行业务督导,确保内审工作实现“全覆盖”。
(八)围绕积极助推“三个年”活动,积极促进项目高质量推进。在市局统一部署下,按照统一审计方案、统一上报结果等组织方式,对蓝田2021年以来优化营商环境政策落实情况和食品安全监督管理政策执行及专项资金开展了交叉审计。对新城区就业补助资金和失业保险基金开展了专项审计。
四、坚持围绕中心,服务大局,全面谋划2024年审计工作
一是深入走深走实主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,从严对标、从实谋划,把“实”的要求贯穿到理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各方面工作任务中。坚持以深化调查研究推动解决发展难题,以抓好检视整改提升推动发展效能,更好履行审计主责主业。
二是建立健全区委审计委员会工作协调推进机制。全面加强日常联络和具体协调,推动各成员单位形成各司其职、优势互补、高效运转的工作机制。加强审计与纪检监察、组织、巡察工作的贯通协调,真正实现审计监督与各类监督同答“一道题”、共下“一盘棋”,确实形成监督合力。
三是将研究型审计理念贯穿始终,扎实推进审计全覆盖。推动把研究贯穿审计全过程,紧盯审前、审中、审后三个环节,推动凡审必研、研以致用。充分借鉴近年来全国、全省和全市优秀审计项目,细致梳理近三年审计对象覆盖情况,做好“十四五”审计事业发展规划与年度审计计划的衔接,不断提升审计项目计划质量。结合上级审计机关工作部署以及区委、区政府中心工作,加强与纪检监察、组织人事等部门的沟通联系,注重从全局上谋篇布局,突出审计项目计划的严肃性、科学性、指导性。
四是持续深化财政审计,积极探寻财政审计工作的新思路、新方法。围绕区委、区政府重点工作,以专项资金的拨付、使用全过程为切入点,拓宽财政审计的宽度和深度,不断提升财政审计工作质效,以大财政大格局大数据助推审计高质量发展。
五是严格落实投资审计转型要求。根据市审计局和区委、区政府的要求和安排,做实做细投资审计项目,不断提升审计工作层次,充分发挥审计的监督和服务职能,推动投资审计高质量发展。
六是狠抓整改做好审计“后半篇文章”。严格落实区委审计委员会第六次会议对审计工作的新要求。坚决落实结果运用与党管干部、纪律检查、追责问责、绩效考核、制度建设相结合的具体要求,狠抓审计整改工作,确保整改效果。
七是以防范审计风险为核心。加强审计质量管理,创新审理稽核工作方法,完善审理制度,进一步将质量控制跟项目考核相挂钩,重视通过审理提升审计人员的业务能力和创新能力,树立审计精品意识、强化争优意识和动力,打造精品审计项目,培养一批高素质专业化审计人才。
区审计局2023年工作总结和2024年工作思路
2023年,XX区审计局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,围绕区委、区政府中心工作,依法履行审计监督职责,常态化开展“经济体检”,审计服务区域经济社会发展取得新的成效。
一、2023年工作开展情况
全年完成审计项目16个,完成上级交办配合工作10项。查出违规及损失浪费金额XX亿元,管理不规范金额XX亿元,指出存在问题237个,提出审计意见和建议44条,发现并向有关主管部门移送违规问题线索4条。
(一)始终把党的政治建设工作摆在首位,筑牢思想根基。
一是扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,立足审计实际,聚焦目标任务,一体贯通理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制,坚持学思用贯通、知信行统一,切实把***新时代中国特色社会主义思想转化为统一思想、锤炼党性、推动工作的具体实践。二是强化党对审计工作的领导。及时提请区委常委会会议、区委审计委员会会议、区政府党组会议传达学习贯彻***总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,以及二十届中央审计委员会第一次会议、全国审计工作会议等会议精神,准确把握新时代审计工作的新使命、新部署、新要求,抓好重点任务落实,切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节。三是认真履行区委审计办职责。进一步完善区委审计办机构设置,推动局办公室加挂区委审计办秘书科牌子。高标准谋划年度审计项目计划,严格执行重大事项请示报告制度,落实成员单位沟通协调机制,加强审计监督与巡察、组织人事、人大等多方监督力量的贯通融合,构建上下贯通、执行有力、一体落实的工作格局。四是充分发挥党建引领作用。认真履行全面从严治党主体责任,严格落实“三会一课”、主题党日等制度,开好民主生活会、组织生活会,严格贯彻落实“第一议题”学习制度,全年开展党组理论学习中心组会议、党员大会等学习活动59次。坚持党建核心地位,凝聚抓党建带团建、带妇建的整体合力,促进党支部组织力提升,2023年区审计局荣获“深圳市巾帼文明岗标兵岗”“深圳市巾帼文明岗”称号,内设机构和审计干部获“XX区三八红旗集体”“XX区三八红旗手”等荣誉称号。
(二)扎实推动年度审计工作任务落实,为经济社会高质量发展提供有力保障。
一是加强政策落实跟踪审计。聚焦打造先进制造业集聚区和未来产业试验区任务,开展支持中小微企业发展、促进制造业高质量发展政策措施落实情况专项审计调查,重点关注政策制定和落实、资助资金筹集分配管理情况,关注项目绩效和经济增长引领作用,推动政令畅通、发挥实效,助力实体经济发展。二是加强财政审计。聚焦积极的财政政策加力提效的要求,开展财政预算和执行、决算草案和其他财政收支、国有土地使用权出让收支以及单位部门预算执行和其他财政收支情况审计,重点关注财政资源统筹及相关财政政策目标实现、财政管理制度改革、财政资金分配使用等情况,助力防范化解财政风险隐患,推动财政政策提升效能。积极落实网络安全和信息化审计要求,开展区网络安全和信息化建设审计,重点关注信息化项目建设管理、信息系统运行、网络安全责任制落实等情况,推动信息化项目依法合规建设,提高网络安全水平。三是加强国有企业审计。聚焦国资监管,开展区国有企业对外投资专项审计调查,重点关注对外投资制度建设、决策审批、监督管理及投资效益等情况,助推实现国有资产保值增值,提升区属国有企业服务全区经济社会高质量发展能力。四是加强公共投资审计。聚焦重点项目建设,开展国有企业工程建设项目、政府投资文化体育设施建设管理情况专项审计调查,重点关注建设程序、招标投标、施工管理等情况,促进工程建设规范管理,避免或减少损失浪费,更好发挥公共投资对经济的拉动作用。五是加强民生审计。聚焦人民群众关心关切,开展学前教育财政投入资金绩效审计,重点关注学前教育政策贯彻落实、财政经费投入使用管理等情况,推动优化学前教育资源配置,助力学前教育专项资金管好用好,推进学前教育健康持续发展。六是加强经济责任审计。聚焦“经济责任+权力运行”这一主线,开展5个单位主要领导干部任期经济责任审计,重点关注贯彻落实国家重大经济政策、财政财务收支和经济运行风险防范、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政从业规定等情况,促进领导干部树立正确的政绩观,推进建设廉洁高效领导干部队伍。七是积极完成交办配合工作。以服务大局为宗旨,抽调干部参与审计署税收和非税收入征管审计、市审计局对XX区财政管理和收支情况审计、区交通建设项目征拆攻坚等工作,完成区工业园区转供电改造情况专项调查、区党费审计等交办事项,确保交办一件、落实一件,充分发挥审计监督和服务功能。
(三)积极拓宽工作思路,推动新时代审计工作不断取得新成效。
一是持续推动质量强审。进一步完善审计业务操作指引,持续落实“二次审理”制度,开展审计质量检查,强化现场审计动态监管,筑牢筑强审计质量“生命线”,促进审计质量提升。二是加快审计信息化建设。大力推进“金审工程”三期项目建设,完成审计专网与审计数据分析网的设备、线路及数据分析室等建设部署。采取“数据分析+现场核查”相结合的模式,充分应用大数据审计跨域、多维分析优势,选取数据归集程度高的审计项目,探索应用数据分析工具,提高非结构化数据处理的效率和准确性,推动大数据审计实现技术方法的新突破。三是积极推进审计整改落实。一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,抓好清单式管理、全过程跟踪,推进整改工作常态化、长效化。配合区委巡察机构开展巡视、巡察、审计反馈问题整改落实情况专项督查工作,对协调难度大、整改进展慢的问题,提请区政府召开专题会议研究推进,与区人大常委会联合开展审计整改工作调研和检查,打通各环节堵点,切实提升审计监督实效。全年审计整改落实各类问题金额18.21亿元,推动被审计单位建立健全规章制度35项。四是深化审计成果运用。加强对审计结果的综合分析,将事后审计转化为事先防范,针对EPC总承包项目管理、政府投资项目土石方管理、国有企业对外投资管理等重点领域问题分析提炼的信息被市《信息快报》和区党政信息刊物采用。对区委、区政府重大决策事项,从审计角度提出意见建议,全年书面回复各类征求意见函200余件。五是强化内审指导监督。开展全区内审工作培训,积极探索“以审代训”形式,抽调内审人员参与审计项目,提高内审人员业务能力,为独立高效开展内部审计打下坚实基础。开展全区内审工作调研,对重点单位内审工作开展业务检查,出台XX区内部审计业务工作指引,进一步规范内部审计实务操作,促进辖区内部审计工作高质量、可持续发展。
(四)深化“人才强审”建设,打造高素质专业化“审计铁军”。
一是强化依法审计能力建设。夯实依法审计基础,积极开展***法治思想专题学习,深入学习宪法、民法典、审计法及各项党内法规,持续推进法治教育常态化,切实提高审计干部运用法治思维和法治方式履职尽责的能力。全年组织学法活动19场。严格依照法定职责开展审计工作,坚持依法审计,强化对审计执法行为的管理监督,不断提高审计质量和执法水平。二是强化专业能力建设。坚持需求导向和效果导向,开展审计质量提升、金审三期大数据应用等专题业务培训5场,选派23人次参加上级审计机关业务培训,抽调审计干部参加上级统筹实施的项目“以审代训”,充分利用集中整训、线上教育等,多点发力优化审计队伍知识结构,努力培养新时代“能查、能说、能写”的优秀审计干部。三是强化党风廉政建设。多种形式开展警示教育和廉政教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,全年开展专题警示教育、党风政风专题学习教育等活动共16次。坚持从严监督执纪,规范审计权力运行,对党员干部遵守党章党规*纪和审计工作纪律等情况加强监督检查,经常性开展谈话提醒,全年开展谈心谈话74人次。深入开展作风提升“十大行动”,以转变作风提升审计工作实绩,努力打造学模范、勇争先审计队伍,2023年1名审计干部获“全省审计机关先进工作者”称号,局机关报送的“诚信审计,助力信用建设”案例获评“2022年度XX区十大信用监管案例”。
二、2024年工作思路
回顾一年的工作,虽然取得了一定的成绩,但审计工作成效与新时期审计工作的新任务新要求还有一定的差距。2024年,XX区审计局将全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳、先立后破,完整、准确、全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,紧扣区委、区政府中心工作和上级审计机关部署安排,以高质量的审计监督为XX高质量发展保驾护航。
(一)加强党的领导,把牢审计工作正确方向。
深入学习贯彻***总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,不断强化审计工作的政治属性和政治功能,切实扛起做好审计工作的责任担当,把握准、领会透、落实好党中央决策部署。区委审计办发挥好牵头抓总和统筹协调作用,加强与成员单位的协同联动,进一步优化完善审计委员会办公室运行工作机制,聚焦重大事项请示报告、审计计划编制、审计整改监督、重大问题处理等关键环节,切实把党的集中统一领导落实到审计工作全过程各方面。
(二)立足经济监督职责定位,持续推进常态化“经济体检”。
紧扣区域经济发展,围绕聚焦高质量发展、深化重点领域改革、防范化解重大风险、增进民生福祉、规范权力运行等方面的重要任务与部署谋划推进审计工作,持续加大对医疗、教育、生态环境等民生领域审计力度,及时揭示问题、预警预判,守牢不发生系统性风险的底线。持续探索数据分析技术,完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,深化审计成果运用,提升审计监督质效,以高质量审计服务保障经济社会高质量发展。
(三)推动各类监督贯通协同,提升监督整体效能。
着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系,持续推进巡察与审计贯通融合,充分发挥巡察监督权威性和审计监督专业性优势;畅通审计与纪检监察的衔接,加大违法违纪线索的移送力度,合力推进反腐治乱;深化审计监督与人大监督的协同,在整改推进、成果运用上相向而行、同向发力;加大审计与组织人事、财政、党委和政府督查等其他各类监督的贯通协同,深化经济责任审计工作联席会议制度,完善国家审计与内部审计协作机制,形成监督合力,推动监督工作提质增效。
(四)对标新时代发展要求,努力建设“过硬”机关。
聚焦政治定力,始终把党的政治建设放在首位,不断强化党的创新理论武装,巩固拓展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,严格落实全面从严治党治审,加强党风廉政建设,切实增强审计事业发展动力。聚焦质量提升,持续推进法治政府建设,进一步提升依法审计能力,规范审计执法行为,完善审计质量控制体系,努力打造优秀审计项目。聚焦人才培养,创新业务培训方式和内容,强化实战训练,多措并举提升审计队伍的综合素质,改善审计人员专业知识结构,努力锻造“一专多能”复合型审计人才队伍,夯实审计事业发展根基。
区审计局2023年工作总结和2024年工作思路
2023年区审计局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,立足经济监督定位,坚持项目为王做优审计项目。纪检监察与审计监督联动工作获中纪委网站宣传报道;审计理论课题获省厅优秀论文一等奖;整改示范案例在省审计厅组织的全省整改示范案例评选中获季度全省前三。
一、2023年主要工作
(一)项目为王,有效加强审计监督
一是财政资金审计。加大对财政拨付、管理和使用情况的监督力度,对部门预决算、营商环境等进行审计监督。二是经济责任审计。开展多家单位任中、离任交接事项审计,编制经济责任风险防范清单,做到审计服务前置,提前预警。三是民生福祉审计。对亚运项目实施跟踪审计,开展重点社区走访与便民工程审计。
(二)质量为本,持续加强创新研究
一是全力推进审计问题清单工作。及时将审计问题录入整改系统,并督促责任单位按时完成整改。二是践行科技强审强化数字赋能。积极推进数字化改革,加快数据分析中心建设,加强大数据技术与审计业务融合。三是做深做实研究型审计工作。以服务审计实践为目标,持续推动研究型审计工作。
(三)落实责任,全面加强党建工作
一是扛牢主体责任。严格执行议事规则,做到科学民主决策,带头履行“一岗双责”,强化党组落实全面从严治党主体责任。二是共抓党建业务。结合审计工作,选派审计干部担任结对社区网格指导员、走访慰问结对帮扶对象、完成契约化共建项目。三是护航亚运赛事。挑选年轻干部参加亚运志愿服务队,参与社区平安巡防、美化家园等活动。
二、2024年工作思路
2024年,区审计局将紧紧围绕中央和省市区委重大决策部署,聚焦主责主业,高标准开展常态化“经济体检”,在护航区域经济发展中作出更大贡献。
(一)党建提升年活动
一是提升党性修养。全面、系统学习***新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线方针政策以及最新理论,进一步把牢政治方向、站稳政治立场,提升党性休养。二是增强党建活力。深化“审计组+党小组”党建品牌,结合红色教育、志愿服务,创新工作方法,丰富党建活动形式,全面提升审计文化引领正能量的承载力。三是强化争先意识。围绕上级审计机关和区级综合考核指挥棒,以服务大局为政治导向,对标对表先进单位,锻长板、补短板,使党建引领审计事业发展争先创优意识深入人心。
(二)质量提升年活动
一是提升审计项目管控质量。根据省市审计机关质量管理要求,制定出台《XX区审计局审计项目全流程质量管理控制操作手册》,紧抓项目分级管理。按制度要求组织好召开好审计业务会议,提升2024年度审计项目全流程管理水平。二是加强政策
如若转载,请注明出处:https://www.dawenbi.com/113754.html