审计

  • 浅谈影响审计项目质量的突出问题及对策建议

    浅谈影响审计项目质量的突出问题及对策建议    一、“三个退化”。    一是“实施方案”作用退化。审计实施方案是指导审计工作的“施工图”,具有唯一性和指导性的特点。但在实际工作中…

    2024年8月21日
    3
  • 审计底稿,六大禁忌

    审计底稿,六大禁忌    如果说审计底稿是受法律保护的一块“芳草地”,那就决不能让其杂草丛生。笔者认为,做好审计底稿,要避开“六忌”,具体如下。    一忌:“小零件”不全    …

    2024年8月21日
    4
  • 仓库库房专项审计:我的几点经验

    仓库库房专项审计:我的几点经验    仓库审计涉及到很多审计方法,盘点、核对、重新计算、询问、现场观察等。    1.仓库租赁    所需资料:仓库租赁合同、其他应收款-仓库押金、…

    2024年8月21日
    5
  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作模板
  • 集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)

    集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)    一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?    在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。    …

    2024年8月21日
    3
  • 局长在2024年全市审计监督工作专题会上的讲话

    局长在2024年全市审计监督工作专题会上的讲话    同志们:    习近平总书记指出,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审…

    2024年8月13日
    3
  • 局机关纪委书记述职报告

    局机关纪委书记述职报告    今年以来,在x局纪委、局党委的正确领导下,在同志们的大力支持下,本人及局纪检干部有担当、敢作为,为队伍攻坚各项任务、涵养政治生态提供了坚强政治纪律保证…

    2024年8月11日
    3
  • 在2024年国有企业审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业审计工作专题推进会上的讲话    同志们:    审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国有企业治理体系不断完善和治理能力持续增强的重要力量,也是国有企…

    2024年7月29日
    3
  • X市农村财务审计调研报告

    X市农村财务审计调研报告    随着农村经济的飞速发展,与之相适应,农村财务审计工作尤为重要。通过农村财务审计,有利于揭露农村财务管理中存在的问题,强化农村财务公开制度的落实,提高…

    2024年7月23日
    3
  • 市农村财务审计调研报告

    市农村财务审计调研报告    随着农村经济的飞速发展,与之相适应,农村财务审计工作尤为重要。通过农村财务审计,有利于揭露农村财务管理中存在的问题,强化农村财务公开制度的落实,提高财…

    2024年7月23日
    4
  • 内部控制审计,内部控制审计的内容

    2. 内部控制审计的意义内部控制审计是保障政府机关资金使用合理性和效益性的关键环节。通过对机构、部门和项目的内部监管,可以发现潜在的问题和风险,进而提出改进建议,保障资金的安全和合…

    2024年7月11日
    5
  • 纪检人对审计和纪检监察工作的思考

    一个资深纪检人对审计和纪检监察工作的思考    审计机关作为政府专司经济监督的重要机关,具有反腐倡廉的法定职责,并在反腐倡廉建设中担负重要责任。    实践证明,审计机构通过审计发…

    2024年7月10日
    4
  • 审计访谈、纪检监察谈话的10个不同

    审计访谈、纪检监察谈话:10个显著不同    访谈、谈话,从字面意义上看,并没有多大区别,但是对应到审计访谈、纪检监察访谈上来,则区别明显。在实务工作中,部分审计人员对于审计访谈存…

    2024年7月9日
    4
  • 市教育系统2024年内部审计工作计划

    市教育系统2024年内部审计工作计划     为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,强化对学校各方面内部管理的监督,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理…

    2024年7月4日
    3
  • 2024年普法依法治理工作计划

    2024年普法依法治理工作计划     为全面贯彻落实“八五”普法规划,持续推进普法依法治理工作,根据省审计厅及州司法局相关要求,结合本局实际,现制定《2024年普法依法治理工作计…

    2024年7月2日
    3
  • 在审计整改工作会议上的讲话

    在审计整改工作会议上的讲话    同志们:    这次会议是经领导同意召开的,主要任务是深入贯彻落实政府审计整改联席会议精神,扎实做好机关审计整改工作。刚才,传达了传达了政府审计整…

    2024年7月2日
    2
  • 区卫健系统2024年度内部审计工作计划

    区卫健系统2024年度内部审计工作计划     一、总体目标    内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部审计职责;要保有“经济卫士”本色…

    2024年7月2日
    4
  • 工程竣工决算审计报告,会计师事务所竣工决算审计报告

    1. 决算审计的重要性决算审计是对政府机关财务管理工作的一种监督评价活动,是确保财政资金使用合规、经济、高效的重要手段。它通过对财务活动的全面检查和审查,对政府机关的财务状况、财务…

    2024年7月1日
    3
  • 学习全国审计工作会议精神心得体会(发言)

    学习全国审计工作会议精神心得体会    2024年1月11日,全国审计工作会议在京召开,X审计长从三个方面向全国审计机关作了一份高质量工作报告,一是系统总结了2023年审计工作;二…

    2024年6月29日
    3
  • 公立医院内部审计的若干思考(调研报告)

    关于公立医院内部审计的若干思考    当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院…

    2024年6月24日
    4
  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作机制…

    2024年6月24日
    4